岗位职责:
1、根据内控审计部年度、月度工作计划及总监安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
2、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审计报告; 5)对审计发现的可疑问题及重要线索应及时向部门领导汇报;
3、及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议;
4、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向部门领导汇报;
5、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;
6、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计。
任职要求:
1、28岁以上,审计、会计、财务管理、工商管理等经管类专业专科以上学历,中级会计师、审计师以上职称者优先;
2、2年以上内控审计工作经验,有上市公司内控审计、内控管理、风险控制、财务经理等工作经验者优先;
3、具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
4、沟通、协调能力、团队协作能力。
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