岗位职责:
1.独立开展集团性公司内部审计工作;
2.负责带领或与项目组共同开展经济责任审计、内部控制审计、财务收支审计等审计业务;
3.负责对项目组成员的工作指导和沟通;
4.负责就审计结果与被审单位进行沟通;
5.负责编制审计报告和审计意见书;
6.负责开展跟踪审计,督促审计发现的整改落实,推进审计成果的利用;
7.负责对审计报告及审计底稿进行质量把控。
1.大学本科及以上学历,审计、财务、管理等相关专业;
2.具有5年以上集团性公司内部审计或大型会计师事务所相关工作经验(具备医药行业审计经验者优先考虑);
3.注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师或中级审计师以上职称;
4.为人正直,具有良好的职业道德,工作责任心强,能够适应出差;
5.熟练使用 OFFICE 、 ERP 软件,具有较强的大数据分析及逻辑思维能力。
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