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综合审计主管

6千-1万
  • 信阳平桥区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

外部审计内部审计内控审计
岗位职责:1.协助部门负责人建立健全公司审计管理体制机制,研究制定公司审计管理规章制度;
2.参与部门工作规划的拟定和年度审计工作计划的编制工作;
3.负责具体审计项目的组织实施;
4.根据不同审计项目类型,制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
5.做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
6.负责审计工作底稿的编制、复核工作;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;
7.负责审计报告的编制,并提出适当的审计建议;
8.推动各类审计建议的整改落实;
9.开展上级审计机构和部门负责人交办的其他工作。
其他条件:1.熟练掌握审计、会计、财务、税务、经济、金融、工程管理等相关知识,熟悉内部审计标准、程序和方法;
2.熟练掌握审计、内控的相关理论知识与工具方法,并能结合公司业务特点灵活应用;
3.持有中级会计师、中级审计师以上职称,持有注册会计师或高级会计师、高级审计师职称优先;
4.具有5年以上工作经验,其中有2年以上大型企业、国有企业、地产开发或者工程施工类企业内审工作经验者优先;
5.具备良好的协调沟通能力,能充分调动横纵向资源,处理好与被审计对象、与各有关部门的关系,以保证信息的快捷传递和充分交流,保障工作目标顺利达成;
6.具备良好文字表达能力,对审计中发现的问题,能分析问题的根源并提出合理化建议;
7.具备良好的工作目标分解、计划过程管控能力。
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工作地点

信阳申信发展投资集团有限公司

职位发布者

周先生/HR

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公司Logo信阳申信发展投资集团有限公司
根据市委、市政府关于国资国企改革工作相关安排,由市政府授权信阳市国有资本运营有限公司出资,于2021年11月3日成立信阳申信发展投资集团有限公司,注册资本100亿元。将信阳市宏信国有资本运营集团有限公司和信阳国信发展集团有限公司股权划入申信公司。功能定位包括:县域城镇化建设投资与运营、乡村振兴及涉农领域投资运营、民生领域投资与运营以及市政府交办的其他重要任务。主营业务以实体项目运营、产业链项目投资布局和基金三大板块为主,具体包含道路交通、停车场及充电桩、广告、公共交通、三农产业、新能源、上天梯非金属矿业、砂石矿业、静脉产业园、教育、卫生及养老服务等方面。
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