岗位职责:
1.全面履行合规审计部各项职能,组织落实各项工作;
2.负责制定审计计划并实施;
3.负责出具审计报告并对报告中提到的问题进行跟踪督办;对审计、巡查中发现的问题进行跟踪督办;
4.审计文件存储及维护;
5.审核集团公司及子公司内控流程,确保集团的财务、风险和合规工作符合相关法律、法规和标准,并提出合理建议;
6.完成领导交办的临时性工作。
任职条件:
1.年龄40岁以下,本科及以上学历;(有较为丰富的工作经验或中级及以上职业资格或专业技术职称的,可以放宽至大专学历);2.财务、会计、审计等相关专业或在其他国有企业中有与岗位相适应的工作经验;3.具备较强的沟通能力、分析判断能力,熟悉国家法律法规及政策,同等条件下持有注册会计师、注册内部审计师证书优先考虑,中共党员优先。